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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-07-12 11:57

你好,單位行政人員出差補助
借:管理費用   ,       貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬,     貸:銀行存款等科目  

會笑的兔八哥 追問

2021-07-12 11:58

繳納個稅的時候請問怎么處理?

鄒老師 解答

2021-07-12 11:59

你好,是根據(jù)應(yīng)取得補助所屬月份,并入當月工資,在次月15日之前申報

會笑的兔八哥 追問

2021-07-12 12:00

好的,謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2021-07-12 12:00

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,單位行政人員出差補助 借:管理費用? ?, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬, ????貸:銀行存款等科目??
2021-07-12 11:57:27
對于政府補助退回的賬務(wù)處理,首先要仔細審核有關(guān)憑證,確定補助退回金額,并核實補助來源是否合法,然后做好記賬憑證,將補助退回金額記入應(yīng)收補助款,再將政府補助收入進行抵減,最后登記核銷賬款和政府補助收入。 拓展知識:政府補助收入的賬務(wù)處理步驟主要有:1、收到政府補助憑證,做好記賬憑證,將補助收入記入應(yīng)收補助款;2、按照補助用途登記核銷補助收入;3、按照補助政策,申報補助收入,并核實補助來源是否合法;4、繳納應(yīng)交稅費,做好稅務(wù)憑證,將稅費記入應(yīng)交稅費;5、最后,將補助收入記入相應(yīng)的賬戶,總賬核對政府補助收入。
2023-02-24 17:00:20
您好同學 一般是做為營業(yè)外收入處理的同學
2019-11-08 09:53:31
計入管理費用--殘保費
2017-12-31 10:14:05
你好,計提時需根據(jù)人員的工作性質(zhì)和來源作如下分錄: 計提時:  借:生產(chǎn)成本/銷售費用/管理費用 (入職工對應(yīng)的相關(guān)費用)          貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時:  借:應(yīng)付職工薪酬        貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-12-31 10:22:54
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