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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-10 16:43

你好沖計提 借所得稅費用,負數(shù),貸應交稅費,負數(shù),

小周 追問

2021-07-10 16:46

那利潤表里面所得稅費用就負數(shù)了呢

maize老師 解答

2021-07-10 16:52

不影響, 你本年累計數(shù)是不是正數(shù),是可以

小周 追問

2021-07-10 16:59

這樣的話本來要繳所得稅的,變成了不要繳納

maize老師 解答

2021-07-10 17:06

你這個是上年的企業(yè)所得稅嗎?多計提?你是不是小準則?

小周 追問

2021-07-10 17:10

嗯,小企業(yè)會計準則

maize老師 解答

2021-07-10 17:19

那這個這么做可以,不想影響本年利潤做借應交稅費,貸未分配利潤,也可以,

小周 追問

2021-07-10 17:25

總感覺哪里不對,稅費繳納的是正確的數(shù)據(jù),不存在上年度結轉下來的應該。這樣做的話直接影響本年度所得稅的

maize老師 解答

2021-07-10 17:39

那按你說這個本年累計數(shù)應該是正數(shù)啊,你這個科目余額表截圖給我看下,1月的

小周 追問

2021-07-10 17:49

快帳里面好像木有科目余額表

小周 追問

2021-07-10 17:53

老師幫忙看看呢

maize老師 解答

2021-07-10 17:56

你是調出來是1月么,那你這個期初是貸方這么多,那你這個繳納多少,?12月計提,次年交2020年交多少,多部分就是多計提,你就需要沖了,不想影響本年利潤做借應交稅費,貸未分配利潤

小周 追問

2021-07-10 18:02

一月份繳納的8655.1。十二月份計提的是11088.21

maize老師 解答

2021-07-10 18:06

這個就是多計提了,5月呢,交多少? 借應交稅費11088.21-8655.1,貸未分配利潤11088.21-8655.1

maize老師 解答

2021-07-10 18:06

匯算清繳這個5月交多少這個

小周 追問

2021-07-10 18:11

補繳了42.7。4月份繳的

maize老師 解答

2021-07-10 18:19

借應交稅費11088.21-8655.1-42.7,貸未分配利潤11088.21-8655.1-42.7

小周 追問

2021-07-10 18:24

這樣做?對嗎

maize老師 解答

2021-07-10 18:31

是的,你這個需要先刪除你做負數(shù)那個分錄,先去刪除

小周 追問

2021-07-10 18:41

補繳上年的42.7怎么做分錄

maize老師 解答

2021-07-10 19:02

借應交稅費,貸銀行 可以

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相關問題討論
你好沖計提 借所得稅費用,負數(shù),貸應交稅費,負數(shù),
2021-07-10 16:43:34
您好。請問一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2021-07-16 21:03:11
您好,17年可以直接借:所得稅,貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。
2017-03-09 18:16:23
你好,一般是根據(jù)繳納的調的
2024-01-25 09:00:49
你好,紅沖計提的就可以到
2022-08-12 10:53:56
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