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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-10 09:16

你好,退貨做銷售的相反分錄就是了 

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-10 09:17

我想用這筆退貨沖預(yù)付賬款,怎么沖銷?在在外賬中能沖么?

鄒老師 解答

2021-07-10 09:19

你好,你之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候有通過(guò)預(yù)付賬款核算嗎? 

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-10 09:19

這會(huì)應(yīng)付賬款這個(gè)余額在借方了。

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-10 09:20

你之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候有通過(guò)預(yù)付賬款核算嗎? -----有的

鄒老師 解答

2021-07-10 09:25

你好,之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候有通過(guò)預(yù)付賬款核算,那現(xiàn)在退貨,分錄就是
借:預(yù)付賬款,貸:庫(kù)存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

11876948484884 追問(wèn)

2021-07-10 09:39

之前是,借庫(kù)存商品,貸 應(yīng)付賬款,在外賬模塊做了,預(yù)付賬款沖應(yīng)付了

鄒老師 解答

2021-07-10 09:41

你好,之前是,借:庫(kù)存商品,貸 :應(yīng)付賬款,那退貨就是
借:應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存商品

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您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
您好。正確的科目處理是第二個(gè)。
2022-05-10 09:29:38
借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
2018-01-10 10:45:26
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
請(qǐng)問(wèn)老師,上月暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 100 貸:應(yīng)付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應(yīng)付賬款---暫估 100 貸 庫(kù)存商品 100 和 借 庫(kù)存商品 -100(紅字) 貸 應(yīng)付賬款---暫估 -100(紅字)有什么區(qū)別?
2017-11-24 09:25:18
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