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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-07-10 00:57

同學你好,把收入,費用轉入本年利潤,加上庫存商品,庫存現(xiàn)金,應收賬款,給廠家的保證金,廠家賬上余額,減去實收資本,預收賬款,之后的差額,記入利潤分配,匯總平衡即可。

無語的往事 追問

2021-07-10 06:17

收入和費用結轉的金額不用錄入表中吧,只是把這個數(shù)據(jù)去加減然后算岀來的差額記入未分配利潤吧

無語的往事 追問

2021-07-10 06:22

算岀來的是負數(shù)是表示未分配利潤增加了還是減少了

無語的往事 追問

2021-07-10 06:47

按你說的剛才錄了一下初數(shù)據(jù),平衡不了,不知道我是哪里錄錯了

無語的往事 追問

2021-07-10 06:51

庫存商品庫存現(xiàn)金應收帳款實收資本預收賬款都是直接把金額錄在期初余額欄,給廠家的保證金和廠家?guī)ど系挠囝~記入了預付帳款,收入和費用結轉的金額是負數(shù),用負數(shù)記入了本年利潤,然后差額也是負數(shù),記入了未分配利潤也是負數(shù)記錄的,這樣對嗎?但是匯總后顯示不平衡

王雁鳴老師 解答

2021-07-10 09:22

同學你好,不平衡的話,再調整利潤分配金額,調平即可。

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相關問題討論
你好,還包含營業(yè)外收入的。 看科目余額表發(fā)生額額合計
2020-06-16 09:50:23
營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入,本題中主營業(yè)務收入等于貸方金額-借方金額=22000 收入在貸方是增加,借方是減少
2019-12-24 23:26:43
您好,是不包含的,主營業(yè)務不包含其他業(yè)務
2021-10-16 13:00:05
同學你好,把收入,費用轉入本年利潤,加上庫存商品,庫存現(xiàn)金,應收賬款,給廠家的保證金,廠家賬上余額,減去實收資本,預收賬款,之后的差額,記入利潤分配,匯總平衡即可。
2021-07-10 00:57:51
同學你好!新建帳套的話就是要錄初始數(shù)據(jù),那么這個初始數(shù)據(jù)你錄的時候,你把資產整理出來,把負債整理出來,剩下的倒擠到所有者權益的利潤分配-未分配利潤就可以了。
2021-07-10 07:58:17
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