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送心意

石頭老師

職稱中級會計師

2021-07-09 14:41

親:6月沖紅,7月份按發(fā)票入賬便可

影*一一 追問

2021-07-09 14:59

老師,我們這個賬說起來有點復雜,6月收客戶車款里面還有現(xiàn)金,做的;借庫存現(xiàn)金:貸;主營業(yè)務收入,然后7月開的發(fā)票要怎么做會計分錄調整呢

石頭老師 解答

2021-07-09 15:04

如果繼續(xù)收款借:應收/銀存/現(xiàn)金   貸:主營業(yè)務收入   應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

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等會等會等會等會
2020-12-11 16:57:47
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,你這樣處理不對,你把外購商品用于自用,也就是生產經營活動,而不是個人消費或集體福利不需要視同銷售,只要把存貨的入賬價值轉變?yōu)楣潭ㄙY產的入賬價值。
2017-12-08 17:22:44
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
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