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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-09 13:54

未實(shí)際出資是不需要做分錄的

清思雅麗 追問

2021-07-09 13:55

實(shí)收資本0元

東老師 解答

2021-07-09 13:56

是的,不需要做賬的

清思雅麗 追問

2021-07-09 13:56

報(bào)表中實(shí)收資本0元,對(duì)吧?

清思雅麗 追問

2021-07-09 13:56

好的,謝謝

東老師 解答

2021-07-09 13:57

對(duì)的,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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你好 沒有收到投資款的話就不做實(shí)收資本。 收到了才會(huì)做的。 你們內(nèi)賬的話 你問下老師 是按自己判斷的科目余額來建 還是沿用外賬的科目余額建賬
2020-07-15 17:26:56
借銀存貸實(shí)收資本
2020-03-24 19:14:27
你好!內(nèi)賬不需要這樣了。你找個(gè)空的資產(chǎn)負(fù)債表,然后按上面的科目盤點(diǎn)現(xiàn)有數(shù)據(jù),有的就填上,沒有的就空著,然后將最后的差額作為未分配利潤(rùn)就好了。
2020-07-15 17:29:11
你好你說的這倆股東數(shù)字是減資后的嗎?
2021-07-05 15:11:34
你好,同學(xué) 借銀行存款840000+360000=1200000 貸實(shí)收資本丙1000000×70%=700000 實(shí)收資本丁1000000×30%=300000 資本公積200000
2023-11-25 12:53:28
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