老師,假如我原分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100,然后我在用友里面選擇沖銷憑證, 請問沖銷憑證生成的分錄是怎么樣子的?
安安嘛嘛
于2015-10-19 19:23 發(fā)布 ??1061次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2015-10-19 20:41
也即是沖銷憑證其實(shí)是在原憑證的基礎(chǔ)上,把數(shù)值全部變?yōu)樨?fù)數(shù),可以這樣理解嗎?
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做這筆憑證的相反分錄就是了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100
2015-10-19 19:57:36

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23

?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因?yàn)槟悴簧婕皳p益科目 。直接原來分錄做紅字負(fù)數(shù)來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51

你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來做附件
2024-07-09 08:12:08
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鄒老師 解答
2015-10-19 19:57
鄒老師 解答
2015-10-19 20:42