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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2015-10-19 20:41

也即是沖銷憑證其實(shí)是在原憑證的基礎(chǔ)上,把數(shù)值全部變?yōu)樨?fù)數(shù),可以這樣理解嗎?

鄒老師 解答

2015-10-19 19:57

做這筆憑證的相反分錄就是了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100

鄒老師 解答

2015-10-19 20:42

是的。。。祝你學(xué)習(xí)愉快

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做這筆憑證的相反分錄就是了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 100
2015-10-19 19:57:36
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因?yàn)槟悴簧婕皳p益科目 。直接原來分錄做紅字負(fù)數(shù)來沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來做附件
2024-07-09 08:12:08
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