
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 那抵減之后,還有留存進(jìn)項(xiàng),那我就以0申報(bào),增值稅附加、在增值稅申報(bào)表里,看應(yīng)納稅額合計(jì)這一欄嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
查賬發(fā)現(xiàn)兩個(gè)月前,申報(bào)增值稅時(shí)銷項(xiàng)稅多填了一分錢,導(dǎo)致繳稅多交了一分 應(yīng)該怎么辦
答: 現(xiàn)在怎么弄 因?yàn)椴皇?1月份的怎么調(diào)賬或者填表


。ゞ詻羙 追問
2021-07-08 15:08
徐阿富老師 解答
2021-07-08 15:11
。ゞ詻羙 追問
2021-07-08 15:20
徐阿富老師 解答
2021-07-08 15:24