老師您好,我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司,其中有 問
若有實(shí)繳,只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,老師,我想問一下,公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?,每個(gè)月 問
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi),月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問
需要開票退稅的哈。不開票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無票收入 答
老師公司買個(gè)車40萬,抵了貨款5萬,實(shí)際我們付款35萬 問
借:固定資產(chǎn) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
公司租入倉(cāng)庫(kù)收購(gòu)小麥用于銷售,收購(gòu)期間產(chǎn)生的臨 問
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車費(fèi)用、倉(cāng)庫(kù)租金:計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”(歸集為小麥?zhǔn)召?gòu)成本); 更換漏保費(fèi)用:先計(jì)入 “制造費(fèi)用”,期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷售轉(zhuǎn)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。 答

老師:出納把金額看錯(cuò)了,給對(duì)方多匯了8000元,對(duì)方答應(yīng)退回多匯金額,我現(xiàn)在怎么做帳?一開始不知道對(duì)方退款還是沖抵以后貨款,我就把多匯的錢做到預(yù)付賬款里了,現(xiàn)在對(duì)方同意退回,我應(yīng)該做到哪里?應(yīng)收賬款嗎?謝謝老師!
答: 您好,借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
應(yīng)收和應(yīng)付,預(yù)收和預(yù)付的區(qū)別和聯(lián)系是什么,什么時(shí)候設(shè)置此科目呢?
答: 上面四個(gè)科目用于不同的購(gòu)貨和銷售 應(yīng)收賬款:企業(yè)銷售產(chǎn)品,先交貨還沒收款, 應(yīng)付賬款:企業(yè)購(gòu)入材料先收到材料了,還沒付款, 預(yù)收賬款:企業(yè)先收到貨款,還沒給人家貨。 預(yù)付賬款:企業(yè)購(gòu)材料,沒收到材料前要先預(yù)付款。 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款是用于企業(yè)的銷售產(chǎn)品, 應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款是企業(yè)購(gòu)材料 主要是看企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)量如果不多可以不設(shè)置預(yù)收和預(yù)付科目,在相應(yīng)的應(yīng)收和應(yīng)付科目反方向核算就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
《我要做帳》中商貿(mào)年終結(jié)算業(yè)務(wù)第15.01中,題目給出的預(yù)收兩家公司的賬款,結(jié)果網(wǎng)站答案是貸:應(yīng)收賬款,我認(rèn)為是錯(cuò)誤的,和題目矛盾,應(yīng)該改為貸:預(yù)收賬款,請(qǐng)老師核對(duì)一下,通知相關(guān)技術(shù)人員修改
答: 你好,這個(gè)題沒錯(cuò)哦,這是沖回以前的科目
應(yīng)收帳款,預(yù)收賬款,應(yīng)付帳款,預(yù)付賬款有什么不同呢?什么時(shí)候用到?這四個(gè)做賬不會(huì)做
應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款和預(yù)付賬款的關(guān)系,預(yù)收賬款是負(fù)債嗎?預(yù)收賬款是資產(chǎn)嗎?
老師好,請(qǐng)問關(guān)于應(yīng)收/應(yīng)付/預(yù)收/預(yù)付款項(xiàng)怎么計(jì)算報(bào)表啊,又要涉及壞賬準(zhǔn)備嗎?

