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送心意

徐老師

職稱會(huì)計(jì)師

2016-12-10 09:28

也就是說最好是設(shè)應(yīng)收工程款(甲方名稱)和其他應(yīng)付款(甲方名稱),但期初在往來單位登記中只登記一個(gè)甲方名稱就行了嗎?不需備注分開嘛

徐老師 解答

2016-12-10 09:15

看回你賬務(wù)的科目設(shè)置 ,如果你只設(shè)置了應(yīng)收賬款的話,可以把兩者合二為一。但合一的弊端就是會(huì)讓人看不清來了多少材料,用了多少材料。如果數(shù)量品種多的話,怕登賬的你也會(huì)混淆。
如果可以的話,應(yīng)收的工程款,寄存的的材料建議你分開設(shè)應(yīng)收和其他應(yīng)付款,另外在外賬上,只有直接和該業(yè)務(wù)有關(guān)的才能入應(yīng)付科目,無關(guān)的建議歸入其他應(yīng)付。。
不好意思,我說得有點(diǎn)啰嗦,看不懂的話再告訴我。。

徐老師 解答

2016-12-10 09:34

你是用軟件做賬?還是手工做賬呢?
軟件做賬的話,你只需要在一級(jí)科目那,選擇核算項(xiàng)目,按往來單位核算就行 不需要備注
手工做賬的話,你就需要在后期新增科目時(shí),備注一下。方便以后查賬對(duì)賬時(shí)不混淆。

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看回你賬務(wù)的科目設(shè)置 ,如果你只設(shè)置了應(yīng)收賬款的話,可以把兩者合二為一。但合一的弊端就是會(huì)讓人看不清來了多少材料,用了多少材料。如果數(shù)量品種多的話,怕登賬的你也會(huì)混淆。 如果可以的話,應(yīng)收的工程款,寄存的的材料建議你分開設(shè)應(yīng)收和其他應(yīng)付款,另外在外賬上,只有直接和該業(yè)務(wù)有關(guān)的才能入應(yīng)付科目,無關(guān)的建議歸入其他應(yīng)付。。 不好意思,我說得有點(diǎn)啰嗦,看不懂的話再告訴我。。
2016-12-10 09:15:37
借:銀行存款3 管理費(fèi)用1 工程施工6 貸:應(yīng)收賬款10
2016-12-14 19:05:35
甲公司系開發(fā)商,購(gòu)買建材的材料。 借應(yīng)收賬款--甲公司,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅, 建筑公司承接甲公司工程。按完工百分比確認(rèn)收入和成本
2019-09-24 08:14:25
借:應(yīng)收帳款30 銀行存款20 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-04-05 08:36:50
你好,先計(jì)入原材料,領(lǐng)用了計(jì)入工程施工
2017-01-06 08:42:44
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