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心晴鐘靈毓秀
于2016-12-09 17:03 發(fā)布 ??1473次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-09 17:07
我什么也沒有填,上期留底稅額都是自動的,我不用填,所以說不知道為什么了
鄒老師 解答
2016-12-09 17:04
你好,是不是報表出錯或你填寫錯誤了
2016-12-09 17:08
那就需要咨詢軟件服務單位,看是什么原因造成 的
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老師,我把上期留抵增值稅額做了進項稅轉出,那么報增值稅納稅申報表時,要把留抵金額那欄填零,進項稅轉出那欄填留抵的金額嗎?
答: 你好!對的。就是這樣申報了。
申報增值稅時,前期有進項稅留底,都是零申報,但是這次留抵稅變成了以前的2倍,什么原因
答: 你好,是不是報表出錯或你填寫錯誤了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
9月申報了增值稅,沒有銷項,全部是進項留抵了,在地稅系統(tǒng)申報城建稅和附加稅還是零申報嗎
答: 這個需要零申報處理。按增值稅是0交稅申報。最后不用交稅
老師好,請問增值稅申報時進項稅額大于銷項稅額,進項有留抵,應納稅額為零是屬于零申報嗎?還是說只要是最終應納稅額為零就是零申報。哪些情形是屬于零申報。
討論
1月申報增值稅進項大于銷項,有留抵,2月申報要把一月留抵稅額抵扣,應填哪里?就是增值稅附表二,本期進項明細表,填哪一列
這個月增值稅少報了,要去補申報,補的增值稅銷項稅可以用留抵的進項稅可以抵扣嘛
老師,我增值稅是負的有留抵,是零申報還是負申報?
老師 期初留抵進項稅額是增值稅申報表中的上期留抵稅額嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2016-12-09 17:04
鄒老師 解答
2016-12-09 17:08