
一個(gè)月下來沒得收入,沒成本票,只有工資怎么做賬?咋結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您好,計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
做賬的流程是什么?做收入,再成本,工資,最后結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始憑證進(jìn)行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 3、月末作計(jì)提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證,對所有記賬憑證進(jìn)行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 4、結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實(shí)相符。 5、編制會計(jì)報(bào)表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整,并進(jìn)行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。 7 填寫申報(bào)表,報(bào)稅
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師如果說是網(wǎng)上VIP會員的收入或消費(fèi)的怎么做賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
答: 這些屬于充值的吧,然后后消費(fèi)
老師,結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)必須結(jié)轉(zhuǎn)成本是吧,可是我們這一個(gè)月成本高于收入,這個(gè)怎么做賬
老師,京東店鋪刷單,最后進(jìn)入公戶的收入怎么做賬,這一部分收入,沒有發(fā)貨,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本又怎么辦?
:老師,京東店鋪刷單,最后進(jìn)入公戶的收入怎么做賬,這一部分收入,沒有發(fā)貨,最后結(jié)轉(zhuǎn)成本又怎么辦?
未開票收入怎么做賬?當(dāng)期需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?還是開票的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)

