建筑業(yè)采購石子一般是多少稅點(diǎn) 問
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營業(yè)外收入 答
老師,員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的,2 問
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

銷售發(fā)票少開一張,增值稅發(fā)票多認(rèn)證怎么辦
答: 那就不交稅了
我單位6月收到增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證,9月銷售方稅務(wù)局查出銷售方稅率開具錯(cuò)誤,銷售方要求我方開具增值稅紅字信息表,又開具了正數(shù)發(fā)票和增值稅紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票,正數(shù)正常認(rèn)證,負(fù)數(shù)如何處理
答: 負(fù)數(shù)發(fā)票不用認(rèn)證,你直接紅沖就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
作為銷售方,開出去的增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票做賬一樣嗎?專用發(fā)票作為銷售方還用認(rèn)證嗎??
答: 你好 銷售方不需要認(rèn)證 購買方才需要認(rèn)證







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