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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-07-06 11:53

是的,是這樣賬務處理的

….. 追問

2021-07-06 12:39

老師,那我之前直接是做借:原材料 進項 貸:應付暫估可以嗎?次月就沖回了,

….. 追問

2021-07-06 12:39

這種不要緊吧?

辜老師 解答

2021-07-06 14:54

這樣額也是可以的額

….. 追問

2021-07-06 15:32

好的謝謝老師

辜老師 解答

2021-07-06 16:40

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
借;預付賬款 貸;銀行存款 11700
2017-04-08 10:53:25
你上述表達要問什么呢?
2023-10-29 23:06:45
你好,填寫實際支付的就可以的。
2022-04-03 19:23:13
是的,是這樣賬務處理的
2021-07-06 11:53:33
①購入商品時 借:商品采購 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:庫存商品  貸:商品采購 商品進銷差價 ②發(fā)出存貨時 A.收到銷售收入 借:銀行存款  貸:主營業(yè)務收入  應交稅金——應交增值稅(銷項稅額 B.結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本  貸:庫存商品  借:商品進銷差價  貸:主營業(yè)務成本 
2022-04-03 16:39:51
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