員工聚餐需要通過應付職工薪酬薪酬核算嗎?還是直 問
同學,你好 需要通過應付職工薪酬薪酬核算 答
老師,小規(guī)模納稅人固定資產一次性提完折舊后又出 問
固定資產余額為0了 ? 答
老師如果我們是拍攝方,制片方,如果有自然人投資某 問
您好,這種如果不股東需要拿發(fā)票過來 答
老師,我們是建筑公司,收到的發(fā)票是 經營租賃*機械 問
含人工費就開建筑服務,不含就可以開經營租賃 答
老師9月客戶給我們提供了運輸服務,我們還未付款,10 問
您好,可以的,可以先暫估入賬的 答

我們公司偶爾會替老板另一個公司賣個小東西,我們賺個20,那內賬我要借銀行存款 120 貸其他業(yè)務收入120,再按成本結轉,借其他業(yè)務成本100 貸銀行存款100,有沒更簡單的方法
答: 有沒更簡單的方法 沒有
老師麻煩問一下我們有一項業(yè)務沒有實質的資產,收到錢時做的其他業(yè)務收入,現(xiàn)在要發(fā)生一些成本,可以直接做,借:其他業(yè)務成本,貸:銀行存款嗎?
答: 是的。收入和成本要對應。你的分錄正確。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師是這樣的,我公司生產經營農產品,這個月給別的公司做了一次培訓(偶爾),培訓收入是2500元,占用了我們公司自己的場地,我現(xiàn)在做賬,借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入。結轉時:借:其他業(yè)務成本 ,貸什么科目。
答: 累計折舊或累計攤銷
老師,有一個問題司機裝車,收了人家60,公司決定給司機10元賬務處理借:銀行存款50借:其他業(yè)務成本10貸:其他業(yè)務收入60老師,這樣做可以嗎
老師,有一個問題司機裝車,收了人家60,公司決定給司機10元賬務處理借:銀行存款50借:其他業(yè)務成本10貸:其他業(yè)務收入60老師,這樣做可以嗎
老師,有一個問題司機裝車,收了人家60,公司決定給司機10元賬務處理借:銀行存款50借:其他業(yè)務成本10 貸:其他業(yè)務收入60老師,這樣做可以嗎
2020年:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務成本 應交增值稅應做其他業(yè)務收入 ,做成其他業(yè)務成本 ,今年如何調賬?









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