
您好老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)月小微企業(yè)報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,有利潤(rùn),可以遞減以前年度虧損嗎?或者可以延遲交稅嗎?如果可以延遲交稅,要怎么辦理
答: 你好,可以的,可以彌補(bǔ)虧損, 沒(méi)有延期繳稅的政策。
老師您好,內(nèi)蒙古小微企業(yè)報(bào)企業(yè)所得稅,利潤(rùn)是36546.31元,彌補(bǔ)以前年度虧損14990.4元應(yīng)該交多少錢稅,沒(méi)有調(diào)增調(diào)減
答: 你好,根據(jù)你的描述,企業(yè)所得稅=(36546.31—14990.4)*2.5%
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)的季報(bào)所得稅,上月虧損了三萬(wàn),這個(gè)月盈利了四萬(wàn),那么這季的所得稅可以減上季虧損的三萬(wàn)嗎,可以的話所得稅的表里填哪個(gè)地方,是彌補(bǔ)以前年度虧損那里填三萬(wàn)嗎?
答: 你好,所得稅申報(bào)表是填本年累計(jì)利潤(rùn)的,所以之前虧損不用單獨(dú)填

