
老師,請問我本月開了一張負數(shù)發(fā)票,然后再一張正數(shù)發(fā)票。這張正數(shù)發(fā)票不用再入帳吧?應該不用確認收入吧?那張負數(shù)發(fā)票呢?請問這筆業(yè)務怎么處理?先沖掉上月的那筆收入,然后再確認一筆新收入?
答: 要再如的。要確認。 負數(shù)也要確認。 你這樣做,不管是藍字還是紅字,都按正常做分錄,只是紅字寫負數(shù)。
請問1月開的專票已確認收入,2月開負數(shù)沖紅1月發(fā)票,2月收入要減出負數(shù)發(fā)票金額對嗎
答: 你好!沒有其他業(yè)務的話是可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我想咨詢下,去年有筆收入未開票確認收入了,然后這月客戶要發(fā)票,這筆業(yè)務我要怎么處理好呢。
答: 沖銷去年的收入的分錄 然后按照發(fā)票在做一次就可以 發(fā)票附在后面 申報的時候把這一筆在未開票收入填寫負數(shù)

