老師,我公司2015年9月有一筆會計分錄是如下:借:應(yīng)付福利費-員工福利6056,貸:現(xiàn)金6056,這個賬一直就在報表上,為什么會一直掛著一筆應(yīng)福利費呢?
淡若如初
于2016-12-09 11:44 發(fā)布 ??743次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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你好,你再補做一筆,借:管理費用-福利費6056 貸:應(yīng)付福利費-員工福利6056,因為之前只做了發(fā)放沒有做計提的分錄。
2016-12-09 11:45:19

沖掉就可以,借應(yīng)付職工薪酬 福利費,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,
2020-04-29 10:08:23

1、這筆福利費在當(dāng)年已經(jīng)納稅調(diào)減了
2、會計上你可以這樣處理
3、本年的匯算清繳,福利費科目做納稅調(diào)增
2018-08-21 09:57:18

按照會計準則,給員工發(fā)放的非貨幣福利(如飲料),是要通過應(yīng)付職工薪酬--非貨幣性福利科目過渡一下的。
(1)購進時
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額)
貸:庫存現(xiàn)金
(2)使用時
借:應(yīng)付職工薪酬--非貨幣性福利
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:管理費用--職工福利
貸:應(yīng)付職工薪酬--非貨幣性福利
2018-01-10 15:04:15

同學(xué),你好
是不是供應(yīng)商替你們先付款了?
2023-01-05 19:05:37
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