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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-07-05 19:35

你好,企業(yè)無票支出,匯算清繳的時候做納稅調增應納稅所得額就是了 

小魚兒 追問

2021-07-05 19:38

就是多繳稅嗎老師?

鄒老師 解答

2021-07-05 19:41

你好,可能會導致多繳納企業(yè)所得稅 

小魚兒 追問

2021-07-05 19:51

無票支出是實實在在的支出,發(fā)了勞務費,這種情況怎么避免多繳稅?

鄒老師 解答

2021-07-05 19:51

你好,如果你想避免多繳稅,就需要據(jù)實取得發(fā)票入賬才是的 

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相關問題討論
你好,企業(yè)無票支出,匯算清繳的時候做納稅調增應納稅所得額就是了?
2021-07-05 19:35:01
您好, 您可以按實際發(fā)生的業(yè)務正常做帳,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除,年度匯算清繳時做納稅調整,
2020-09-07 13:46:10
最好給對方要發(fā)票。如果確實無發(fā)票,可以記入成本費用,但是攤銷不能稅前扣除,還存在被查后補稅罰款的風險的,建議記入內賬操作。
2017-04-27 14:39:20
你好,沒法子了,只有如實做賬,做納稅調整了哈
2023-09-21 16:10:12
同學你好 調增就可以了
2023-10-15 05:27:52
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