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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2021-07-05 18:06

你好 是員工福利的嗎?
是的話
借:應(yīng)職工薪酬-福利費、
貸:銀行存款
借:管理費用等-福利費
貸:應(yīng)職工薪酬-福利費
這個卡需要合并員工工資薪金申報個稅

微信用戶 追問

2021-07-05 18:07

是的,老師,但是這個款是公司老板先墊付的,到現(xiàn)在還未報銷

來來老師 解答

2021-07-05 18:08

借:應(yīng)職工薪酬-福利費、
貸:其他應(yīng)付款
借:管理費用等-福利費
貸:應(yīng)職工薪酬-福利費
這個卡需要合并員工工資薪金申報個稅

微信用戶 追問

2021-07-05 18:10

老師,公司剛籌建階段,員工未做工資表,也未申報發(fā)工資

微信用戶 追問

2021-07-05 18:13

像這樣處理,把計入到管理費,招待費可行,這樣是否就不用申報個稅了

來來老師 解答

2021-07-05 18:13

公司剛籌建階段---執(zhí)照下來沒有做稅局登記?
那這個需要和稅局確認下
要是有收入需要申報的
看稅局讓您怎么申報 是大廳申報 還是后期申報
要是做了稅局登記的話,就需要申報了

微信用戶 追問

2021-07-05 18:14

我有做零申報

來來老師 解答

2021-07-05 18:23

那就是應(yīng)該申報個稅的哦
這個也是稅局規(guī)定 給員工發(fā)福利 可以明確出實際享受金額的 要計算個稅的哦

微信用戶 追問

2021-07-05 22:16

明白了,謝謝老師

來來老師 解答

2021-07-05 22:27

客氣,晚安,祝工作順利

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你好! 可以直接記入銷售費用…低值易耗品
2019-09-18 05:24:51
你好,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄,登記賬簿,出具報表就是了
2019-06-22 16:33:28
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2019-05-20 22:00:24
可以計入管理費用科目
2018-11-01 14:04:50
你好 是員工福利的嗎? 是的話 借:應(yīng)職工薪酬-福利費、 貸:銀行存款 借:管理費用等-福利費 貸:應(yīng)職工薪酬-福利費 這個卡需要合并員工工資薪金申報個稅
2021-07-05 18:06:19
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    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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