
請(qǐng)問老師按定率征收,B類所得稅匯算清繳,減免的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入,匯,算清繳需不需要并入營(yíng)業(yè)收入交所得稅
答: 你好,需要的。
老師 我們是物業(yè)公司 小規(guī)模的 季度營(yíng)業(yè)收入40多萬,在計(jì)提增值稅的時(shí)候是按3%計(jì)提的 申報(bào)納稅時(shí)是按1%申報(bào)的 計(jì)提和繳納的不一致,余下的2%可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外嗎?還是我在計(jì)提時(shí)直接按1%計(jì)提?如果按1%計(jì)提,填報(bào)主表的時(shí)候收入要按3%填入,這樣在所得稅匯算清繳的時(shí)候就會(huì)提示申報(bào)的收入和賬載的收入不一致,所以余下的2%可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外嗎
答: 你好! 對(duì)的,在計(jì)提增值稅的時(shí)候是按3%計(jì)提 余下的2%可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
免繳的增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,在個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳中-要計(jì)入收入總額嗎?
答: 個(gè)人所得稅里面不計(jì)入的,這是企業(yè)所得稅要交的
老師,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬免稅,免得增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營(yíng)業(yè)外收入哪一項(xiàng)
匯算清繳企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增營(yíng)業(yè)收入的話之前增值稅可需要補(bǔ)交了呢?
免交增值稅的企業(yè)所得稅的農(nóng)業(yè)公司要匯算清繳嗎?匯算清繳后,增加或減少的是不是企業(yè)所得稅?
小規(guī)模減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,匯算清繳有調(diào)增繳納企業(yè)所得稅嗎

