
你好,老師,我們這個月增值稅申報,電子稅務(wù)局上的和稅控盤上的差0.01,因為電子稅務(wù)局上保留兩個小數(shù)點,然后不含稅收入為1485148.5,電子稅務(wù)局結(jié)出的金額為14851.48,但是我稅控盤上顯示的一個顯示8910.9和5940.6,合起來是14851.5,我是不是報稅的時候和稅控盤保持一致啊,那這個0.01,我是不是調(diào)一下增值稅的附表減免那個表
答: 你好這個可以就這樣,做賬時候通過營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出調(diào)平,你去改下減免表也可以,調(diào)一致也可以
你好,老師,我們這個月增值稅申報,電子稅務(wù)局上的和稅控盤上的差0.01,因為電子稅務(wù)局上保留兩個小數(shù)點,然后不含稅收入為1485148.5,電子稅務(wù)局結(jié)出的金額為14851.5,但是我稅控盤上顯示的一個顯示8910.9和5940.6,合起來是14851.5
答: 你好這個不影響,你看最后交稅差額這個做借未交增值稅,貸營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出,貸未交增值稅調(diào)平就可以,四舍五入差異
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我發(fā)現(xiàn)我1/2月份申報增值稅的時候按照不開票收入的含稅收入申報的 當(dāng)時沒有注意到 按理來說即使是不開票收入也是按照不含稅收入填寫上去哈? 但是我的賬上又是對的 這個我該怎么調(diào)賬呢
答: 把賬與申報表調(diào)整到一致
上個季度開錯票了,這個季度沖紅,這個季度收入和稅額為負(fù)數(shù),這種怎么報增值稅(申報增值稅是不含稅收入和稅金顯示為負(fù)數(shù)不可以申報)
老師個體戶是銷售摩托車的申報增值稅是不含稅收入還是含稅收入,我以前給別人申報是申報不含稅收入,可是提交的時候說金額不對按含稅的金額申報又可以,現(xiàn)在我不知道到底是不含稅的還是含稅的收入
B 類企業(yè)定率申報的,申報增值稅時是不含稅收入89673.39,那申報企業(yè)所得時是不是89673.39+2690.21=92363.6這才是申報所得總金額


青青 追問
2021-07-05 15:22
maize老師 解答
2021-07-05 15:31
青青 追問
2021-07-05 15:33
maize老師 解答
2021-07-05 15:38