
老師,之前暫估入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在收到開回的發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有錯需要沖減重新入賬嗎?
答: 你好 不用。如果暫估與你發(fā)票一致金額的。 直接把發(fā)票附憑證后面去。 你原來暫估做二級科目明細了嗎
我司有個業(yè)務(wù),接了單回來,自己買零件,外發(fā)加工,裝配好定制的機器,機器上上月已經(jīng)售出,銷售款項已回。但本月還有零件的發(fā)票回來,請問該怎么入賬,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?小公司,只有法人一個人,買零件也沒入庫的流程,直接就用了。
答: 這個的話 購入零件 記入原材料 加工好了 轉(zhuǎn)入庫存商品 出售的時候 確認收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,昨天問得問題,,我按你的方法暫估了,被領(lǐng)用也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。下個月去過沖了按發(fā)票再入賬,不是重復(fù)了??
答: 你好 下個月取得發(fā)票把之前暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄,這樣是不重復(fù)的


kaylee 追問
2021-07-05 14:32
meizi老師 解答
2021-07-05 14:41