国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-04 13:17

您好
取得對方更名通知書 開具發(fā)票后沖減原付款往來就好了

鯉魚蠟燭 追問

2021-07-04 13:28

是直接做一筆調(diào)賬的分錄,把原來掛賬的預收賬款調(diào)到新公司名下嘛

bamboo老師 解答

2021-07-04 13:28

開具發(fā)票的時候 附變更通知書 直接沖對方往來就可以了

鯉魚蠟燭 追問

2021-07-04 13:36

開票后的收入分錄時把調(diào)賬的分錄也作到一起是嗎

bamboo老師 解答

2021-07-04 13:37

不需要啊 直接減那家公司的往來就好了
借 銀行存款
貸 預收賬款-甲
借 預收賬款-甲
貸 主營業(yè)務收入
貸 應交稅費

鯉魚蠟燭 追問

2021-07-04 14:41

你是說開票照新公司開具,入賬時的明細科目還是沖之前掛賬的預收賬款-舊公司名??

bamboo老師 解答

2021-07-04 15:26

是的 這樣處理就可以了

鯉魚蠟燭 追問

2021-07-04 16:59

變更通知書是那種工商部門提供的,還是由客戶自己提供的版本蓋公章的呢?

bamboo老師 解答

2021-07-04 17:00

變更通知書是那種工商部門提供的

鯉魚蠟燭 追問

2021-07-04 17:13

好的,謝謝!

bamboo老師 解答

2021-07-04 17:17

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

上傳圖片 ?
相關問題討論
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計入管理費用-會務費即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費用400 銀行存款 3600 貸;其他應收款 4000
2016-12-19 13:31:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...