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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-08 17:53

對的上的,我是應該填在31行還是14行的呢,如果填寫14行,繳納的稅就不是三萬多,就是八萬了?

昏睡的樹葉 追問

2016-12-08 18:28

老師,如果是填進項稅額轉(zhuǎn)出的話,你看第十九行就不是3111.94啦,而是應交稅額八萬多了,該怎么辦呢老師,沒法弄了嗎?

吳月柳 解答

2016-12-08 17:42

你好,這個表的應交稅費與你本期的對不上嗎?

吳月柳 解答

2016-12-08 17:54

那你們實際是做進項轉(zhuǎn)出的話填附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出。

吳月柳 解答

2016-12-08 18:36

那你實際是要轉(zhuǎn)出的還是稅局查到你們要補稅?

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相關(guān)問題討論
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
你好 不能 你們負數(shù)報不了 你們得去當?shù)囟惥稚陥蟮?/div>
2019-11-15 11:08:35
是應該按實際銷售額申報
2018-11-02 10:19:21
應納稅額=(應稅收入?可扣除項)×稅率。增值稅申報表有相應差額增稅附表,一并填列。
2019-01-07 22:54:39
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
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