之前每個月增值稅都是不交稅,所以沒做稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,這個月要交稅了,上個月還有12.71的留抵稅額,現(xiàn)在應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
調(diào)皮的機器貓
于2021-07-03 14:17 發(fā)布 ??721次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-07-03 14:20
你好這個之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),你看這個截圖一并結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好這個之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),你看這個截圖一并結(jié)轉(zhuǎn)了
2021-07-03 14:20:23

月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額
2019-09-02 12:27:12

你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-10-14 18:07:22

您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下:
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-14 14:05:27

您好同學,不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就
借應交稅費、應交增值稅銷項稅額,
借。,應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
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調(diào)皮的機器貓 追問
2021-07-03 14:37
maize老師 解答
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