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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-07-03 14:20

你好這個之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),你看這個截圖一并結(jié)轉(zhuǎn)了

調(diào)皮的機器貓 追問

2021-07-03 14:37

問下,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目設(shè)置的時候,余額方向填借方還是貸方呀

maize老師 解答

2021-07-03 14:43

你好這個是貸方科目,這個,

調(diào)皮的機器貓 追問

2021-07-03 14:57

上期的留抵稅額怎么體現(xiàn)呀

maize老師 解答

2021-07-03 15:02

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就是表示留底稅額,你先去結(jié)轉(zhuǎn)之前的,按月去結(jié)轉(zhuǎn),多出來轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方就是留底稅額

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你好這個之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),你看這個截圖一并結(jié)轉(zhuǎn)了
2021-07-03 14:20:23
月底,進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額
2019-09-02 12:27:12
你好,增值稅期末有留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-10-14 18:07:22
您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-14 14:05:27
您好同學,不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應交稅費、應交增值稅銷項稅額, 借。,應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應交稅費、應交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37
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