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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-03 12:07

你沒有工資嗎
所得稅扣除附加稅
增值稅沒法扣


你沒有其他的可以暫估一個(gè)成本

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:04

沒,公司就法人一個(gè)人,工資也不在這邊付。也沒任何費(fèi)用。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:05

如果我后期有費(fèi)用的哈,年終企業(yè)所得稅匯算清繳是不是以前多繳的可以退回

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:14

那應(yīng)納稅所得稅就是=400000*25%-已繳納所得稅是嘛?

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:14

公司如果只有收入,沒有成本和費(fèi)用是不是稅收風(fēng)險(xiǎn)很大

郭老師 解答

2021-07-03 14:18

退不好退,應(yīng)該是40萬乘,以2.5%減去之前繳納。

郭老師 解答

2021-07-03 14:19

小型微利企業(yè)利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率是2.5%,不是25%。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:24

我們是一般納稅人

郭老師 解答

2021-07-03 14:25

一般納稅人也可以是小型微利企業(yè),你符合這個(gè)政策嗎?你自己判斷一下。

對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
  上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:26

然后再問下,如果以全年一次性獎(jiǎng)金發(fā)放是40萬的話,他要交的個(gè)稅是多少?

郭老師 解答

2021-07-03 14:27

如果單獨(dú)算個(gè)稅的話,40*25%-2660
這個(gè)

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:27

公司剛注冊(cè)不久的,目前就暫時(shí)這一筆收入

郭老師 解答

2021-07-03 14:28

你好
那就稅率是2.5%的。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:29

2022年前以全年一次性獎(jiǎng)金發(fā)放的話是不計(jì)入當(dāng)年綜合所得吧

郭老師 解答

2021-07-03 14:31

合并不合并都可以
那個(gè)交稅少安那個(gè)

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:33

但是從現(xiàn)在到年底以后可能收入會(huì)很高,以后年度匯算清繳是不是要補(bǔ)挺多稅的?

郭老師 解答

2021-07-03 14:35

那你得看一下你的利潤(rùn)超過100萬了嗎?如果超過了的話,100萬以內(nèi)的不需要補(bǔ)100萬到300萬之間的稅率是10%就可以,如果超過了300萬,全部都需要按照25%之前少交的都得補(bǔ)上。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:39

目前是沒有超過100萬,但是在年底可能會(huì)超過300的利潤(rùn)

郭老師 解答

2021-07-03 14:40

那就不符合小型微利企業(yè)按照25%繳納。

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:42

現(xiàn)在是糾結(jié)這個(gè)40萬是以公司收入進(jìn)來公司扣的稅少些。還是把這40萬以全年一次性獎(jiǎng)金的形式發(fā)給法人,然后那種方案扣的稅少些

郭老師 解答

2021-07-03 14:43

他個(gè)人有工資嗎
沒有工資可以做一部分工資

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2021-07-03 14:51

這個(gè)40萬是別的公司以年終一次性獎(jiǎng)金發(fā)給他。然后他再把這筆款以注冊(cè)資本金打款到他自己公司賬上

郭老師 解答

2021-07-03 14:57

他自己公司有工資嗎

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相關(guān)問題討論
你好,指的是抵減應(yīng)納稅額。
2021-07-29 15:14:02
你好,應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加額——納稅調(diào)整減少額
2017-07-25 13:52:00
你好,一般納稅的增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以下是免征增值稅的。所得稅是按月或者按季度預(yù)繳,預(yù)繳是會(huì)計(jì)利潤(rùn)乘以所得稅稅率。年終匯算清繳會(huì)比較麻煩一點(diǎn),要根據(jù)會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算應(yīng)納稅所得額(可以理解為稅法口徑的利潤(rùn)),乘以適用稅率。小微企業(yè)可以享受所得稅的稅收優(yōu)惠。
2020-07-31 12:57:10
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額增加成本減少附加稅減少所得稅增加。你的理解沒錯(cuò)。
2019-12-07 08:03:31
是的啊,所得稅不分的
2018-03-19 20:19:38
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