老師上午好,我們預(yù)收客戶電費,然后再按季度一起支付給供電單位,中間有價差收益,會計實務(wù)應(yīng)該怎么處理?謝謝
英勇的面包
于2021-07-03 10:56 發(fā)布 ??414次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-07-03 11:01
你好這個做借銀行 貸預(yù)收賬款,借預(yù)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個成本做借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,付款做借應(yīng)付款,貸銀行
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您好!根據(jù)題干得知存在價差收益,那么電價非平進(jìn)平出,貴司賺取了這部分差價,那么貴司代收代繳水電費,需開出增值稅發(fā)票給業(yè)主,應(yīng)按視同銷售做賬。
賬務(wù)處理
預(yù)收電費時:
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入——代收水電費
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-銷項稅額
收到供電貴司發(fā)票時:
借:其他業(yè)務(wù)成本——代收水電費
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸:銀行存款
2021-07-03 11:52:51

你好這個做借銀行 貸預(yù)收賬款,借預(yù)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個成本做借其他業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,付款做借應(yīng)付款,貸銀行
2021-07-03 11:01:41

那你可以等收到差價的時候再做賬務(wù)處理,入主營業(yè)務(wù)收入
2019-04-30 09:49:35

同學(xué)你好!這個購入記入庫存商品? ?賣出的話? 確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本? 就可以了
2021-10-14 15:05:32

需要做的哦,這個你要做入庫出庫的
2020-04-21 14:38:09
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