
你好,老師,開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票時(shí)數(shù)量和名稱跟進(jìn)賬發(fā)票一致,正常存貨核算是不會(huì)出現(xiàn)暫估的,但是由于做賬系統(tǒng)匹配錯(cuò)誤,還有單位沒(méi)轉(zhuǎn)換問(wèn)題,導(dǎo)致數(shù)量不夠,出現(xiàn)了暫估的情況,當(dāng)時(shí)由于剛接觸這個(gè)行業(yè),沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),也沒(méi)考慮找一下問(wèn)題,就暫估了,同時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,實(shí)際上不用暫估的,當(dāng)反應(yīng)過(guò)來(lái)的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去三個(gè)月了,現(xiàn)在那三個(gè)月暫估金額很大,應(yīng)該怎么處理呢?
答: 紅沖暫估 借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品
我新公司是17年底成立的,為了規(guī)上,直接交了2000多萬(wàn)的銷售,沒(méi)有任何發(fā)票。然后12月 1月都沒(méi)有開(kāi)票,2月份開(kāi)始有開(kāi)銷項(xiàng)票,剛從外賬拿回來(lái)賬目。您幫我看看他的做賬,然后我應(yīng)該做什么,尤其是結(jié)轉(zhuǎn)成本這塊
答: 您好,只從這幾張圖片來(lái)看,是看不出來(lái)如果做賬的,主要是您要根據(jù)平時(shí)的票據(jù),編制憑證來(lái)做賬的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月有一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票,本月沖銷,本月沒(méi)有開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,需要沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 您好!你不用管是不是上月,就直接沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了。

