
您好老師,我想咨詢(xún)一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我7月2日開(kāi)票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了“匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”提示,(即得先申報(bào)才可解決)然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開(kāi)票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類(lèi)型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)這種情況的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開(kāi)成了6%稅率問(wèn)題】,那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊
答: 你好,這個(gè)要去稅務(wù)局消除異常,直接電子稅務(wù)局改了也是會(huì)提示異常無(wú)法通過(guò)的
增值稅專(zhuān)用發(fā)票有紙質(zhì)發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票服務(wù)平臺(tái)無(wú)信息,如何處理
答: 同學(xué),你們收到的發(fā)票在發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)沒(méi)有顯示是嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
物流運(yùn)輸行業(yè)的專(zhuān)票沖紅是選紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi),還是紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)。
答: 你好! 選紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表填開(kāi)
 
 








 
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