
期初建賬,試算不平,怎么辦銀行存款余額,固定資產(chǎn)都是對的其他應付款和固定資產(chǎn)對應資產(chǎn)這里有銀行存款余額放到實收資本里行嗎
答: 您好,您是原來沒有帳嗎
老師,外賬這塊建賬,固定資產(chǎn),銀行存款實收資本這些都怎么錄期初余額,得怎么建賬
答: 同學你好,固定資產(chǎn)盤點后做期初,銀行存款根據(jù)對賬單做期初,實收資本可以根據(jù)股東的投資回單做期初。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得專項收入用于購買固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)時 收到時 借:銀行存款 貸:專項應付款 支出 借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 那專項應付款余額應該怎么消呢
答: 借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入或遞延收益


炙熱的鋼筆 追問
2021-07-02 08:19
王雁鳴老師 解答
2021-07-02 08:22
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2021-07-02 08:31
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2021-07-02 08:35
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2021-07-02 08:55
王雁鳴老師 解答
2021-07-02 08:56