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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-30 15:02

你好  你之前是稅金多做了。 那你收入少做了嗎? 你之前怎么掛賬金額的  

莉 'Li 追問

2021-06-30 15:45

老師是水費未開票收入,我算的價稅合計6萬,不含稅收入57142.86,稅率算錯了應該按3%,我按6算了

meizi老師 解答

2021-06-30 15:57

  那你就 紅沖 原來分錄 在按正確的做或者是 部分紅沖只沖你稅費就行了。 我就在想。 你稅費都錯誤了 你收入金額肯定也錯誤了吧  

莉 'Li 追問

2021-06-30 16:02

未開票是自己定的收入可以不用變吧

meizi老師 解答

2021-06-30 16:09

 你好 是的。  你收入肯定是 定了金額的  

莉 'Li 追問

2021-06-30 16:17

所以稅按3算應該是1714.29,我算成2857.14

莉 'Li 追問

2021-06-30 16:21

我之前做的分錄借:其他應付款6萬   貸:其他業(yè)務收入57142.86  應交稅費2857.14

莉 'Li 追問

2021-06-30 16:22

那等于把之前的這比是原方向用紅字,還是相反方向沖回

meizi老師 解答

2021-06-30 16:35

 你好    那你稅費多了 ;  原分錄借貸方 不變。 金額負數(shù)來沖調(diào)整   差額  

莉 'Li 追問

2021-06-30 16:41

就是紅字沖銷

meizi老師 解答

2021-06-30 16:47

 是的。 紅字紅沖即可  

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相關問題討論
你好? 你之前是稅金多做了。 那你收入少做了嗎? 你之前怎么掛賬金額的??
2021-06-30 15:02:12
借管理費用等貸銀行存款 水利基金 借稅金及附加貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款
2019-07-10 12:13:41
你好,22號文中,沒有這個規(guī)定,可以直接列入管理費用
2019-04-18 09:04:13
你好,小規(guī)模納稅人是根據(jù)銷售額繳納增值稅的
2019-04-22 12:28:14
你好,免征就不需要計提,而不是先計提,然后減免
2017-08-03 17:03:40
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