
對(duì)方公司開錯(cuò)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅號(hào)了,導(dǎo)致我不能認(rèn)證,我當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),這種情況可以讓對(duì)方公司重開發(fā)票之后我再用于認(rèn)證抵扣嗎
答: 您好,重開之后可以認(rèn)證抵扣
上月給對(duì)方開出兩張紅字信息表,一張是稅號(hào)錯(cuò)了,他們重開發(fā)票,一張是退貨的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票,這月報(bào)上月的稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是這月才收到對(duì)方開過來的發(fā)票,現(xiàn)在這兩張發(fā)票該怎么處理啊?
答: 重新認(rèn)證。。。。。。。。。。。。跟收到發(fā)票一樣的操作
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月給對(duì)方開出兩張紅字信息表,一張是稅號(hào)錯(cuò)了,他們重開發(fā)票,一張是退貨的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票,這月報(bào)上月的稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出,但是這月才收到對(duì)方開過來的發(fā)票,現(xiàn)在這兩張發(fā)票該怎么處理呢?
答: 你好,負(fù)數(shù)發(fā)票做銷售的相反分錄,不是轉(zhuǎn)出 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 )


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2021-06-29 16:12
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