老師,請問下,我12.5號辦理了稅務(wù)報道,稅務(wù)這邊說地稅要月報,要把10,11月的地稅申報,我5號零申報了10月的地稅,11月的今天申報,但我發(fā)現(xiàn)10月31號基本戶存了1萬元,但我申報10月的地稅時沒填交印花稅,現(xiàn)在填在11月,可以嗎
駱文佳
于2016-12-07 15:49 發(fā)布 ??1260次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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您好!可以的。
2016-12-07 15:50:58

同學(xué)你好
,在異地預(yù)繳增值稅時,印花稅已經(jīng)交了,總公司申報時不需要再申報了
2021-12-14 13:40:48

應(yīng)該填寫《附列資料(四)》和主表。《附列資料(四)》應(yīng)將異地提供建筑服務(wù)、銷售不動產(chǎn)、出租異地不動產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3欄“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4欄“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5欄“出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中。其中,第4列“本期實際抵減稅額”填寫第3列“本期應(yīng)抵減稅額”與主表中本期應(yīng)納稅額相比較的較小者。如果主表中應(yīng)納稅額較小則填寫應(yīng)納稅額,并將差額填寫在第5列“期末余額”中。在主表中,上述已預(yù)繳稅款會體現(xiàn)在第28欄“分次預(yù)繳稅款”中,根據(jù)報表邏輯關(guān)系計算,不會形成重復(fù)交稅。
2019-07-13 06:16:02

您好
外地預(yù)交了部分印花稅,在本地申報印花稅時,要扣除外地預(yù)交的印花稅 申報的時候已經(jīng)繳納的填在已交稅金欄次
2020-02-21 19:00:53

您好,如果您不是按次申報的,那您沒有發(fā)生業(yè)務(wù)也需要零申報。金額填寫零申報就行了。
2022-10-19 10:27:55
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