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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-07 15:37

老師,如果這樣處理的話,年底或者月底是不是需要調整,不然跟實際支出對不上啊

閃閃的山水 追問

2016-12-07 15:46

分錄是這樣寫嗎
借:管理費用 566.28
       應交稅費-應交增值稅(進項稅額)37.92
     貸:庫存現(xiàn)金  600
      應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)4.2

宋生老師 解答

2016-12-07 15:35

您好!是的。不過外帳上面建議直接按670做。免得麻煩。

宋生老師 解答

2016-12-07 15:40

您好!如果您只有一套帳的話,確實要進項轉出。

宋生老師 解答

2016-12-07 15:49

您好!先做完整的。借:管理費用 
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:庫存現(xiàn)金 
然后借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)4.2
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 4.2

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你好,是可以接受的
2020-04-23 15:40:25
您好,增值稅一般納稅人出差的住宿費,取得專用發(fā)票,用于應稅項目的,可以抵扣進項稅。
2018-10-15 23:49:42
你好,可以的
2017-03-29 17:14:31
你好,按發(fā)票金額確認收認就可以,不需要確認銷項稅額
2020-06-12 20:24:06
這個是按發(fā)票的稅額進行抵扣處理。
2018-10-26 14:38:34
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