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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-28 15:55

你好  那你就補(bǔ)做賬就行了。  你之前這個房租是怎么掛科目的     發(fā)下分錄   

_木子 追問

2021-06-28 15:58

下半年的:借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后每個月再分?jǐn)?。但是上個月的是1月份就付款了,錢早就付出去了,建帳后初期余額也改不了了,現(xiàn)在肯定不能貸銀行存款了啊,就不知道怎么做了

meizi老師 解答

2021-06-28 16:07

 你好            那你之前   支付的 錢 計入什么科目的 。 你總得找到原來掛的是什么科目 才能去做貸方科目的 

_木子 追問

2021-06-28 16:08

現(xiàn)在的問題就是,這個月才正規(guī)建帳的,之前沒有會計,所以沒有之前的科目,現(xiàn)在怎么把本年利潤轉(zhuǎn)幾百塊錢出去

meizi老師 解答

2021-06-28 16:14

 你好 沒有科目的話。 你就    做 借預(yù)付賬款貸利潤分配 -未分配利潤這樣掛著   

_木子 追問

2021-06-28 16:16

就一直掛著啊,老板看資產(chǎn)負(fù)債表的時候也會問啊,有沒有什么辦法把他消掉

meizi老師 解答

2021-06-28 16:20

 你好      你現(xiàn)在只能這樣處理 。 你  預(yù)付賬款   支付了你后面分?jǐn)偩托辛?nbsp;。借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款這樣分錄就行了。    

_木子 追問

2021-06-28 16:21

這樣轉(zhuǎn)出去也可以,謝謝

_木子 追問

2021-06-28 16:25

不對啊,未分配利潤貸方表示增加啊,一開始借預(yù)付,貸未分配,未分配就又增加了,我現(xiàn)在是想減少未分配利潤里面的幾百塊錢啊

meizi老師 解答

2021-06-28 16:31

  你現(xiàn)在 是因為你 沒有做賬 你要 補(bǔ)做賬   就 先這樣調(diào)整哦  不然那你科目  處理不了  

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你好? 那你就補(bǔ)做賬就行了。? 你之前這個房租是怎么掛科目的? ? ?發(fā)下分錄? ?
2021-06-28 15:55:14
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤在貸方 貸:本年利潤 -xxx 借:財務(wù)費用-利息 xxx 貸:本年利潤 -xxx 貸:財務(wù)費用-利息 -xxx
2019-06-05 16:38:48
你好,沒有問題的,這個是對的
2020-11-17 10:12:25
你好 這不一定 看軟件 取哪方的數(shù)??
2020-11-17 10:12:03
您好,這沒有影響的,是正確的。
2017-04-08 16:31:58
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