
老師,我公司5月份有8000塊錢留抵,因為之前3月份有欠稅8000沒繳,稅務(wù)局讓我用留抵沖欠稅,我填了留抵沖欠稅申請,申報表上需要改名?
答: 同學(xué)你好 需要改名的
老師您好,具體是我5月份開了17%的票,稅額11640.85,9月份調(diào)整申報表,4月份申報表未開票欄填入未開票收入,5月份未開票欄填入相應(yīng)的負數(shù)。補交11640.85稅款,稅務(wù)局說這個補交的稅款在9月份之后抵繳之后的稅款。5-8月份我總共交了填值稅款4698,只能退我這么多,其余的抵留抵稅了,是這樣嗎?
答: 5月份填入負數(shù)肯定就產(chǎn)生留抵稅了,我們要保證負數(shù)率,每個月都要交稅所以就只能用這個留抵稅,因為我九月份應(yīng)交增值稅款2349.41,這個稅款是抵繳的,所以申報表上一直顯示多繳稅款11640.85-2349.41=9291.44
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表報怎么填寫,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
答: 你好,你是上期填錯了,是嗎,上期如果抵沒了就沒有留抵了。

