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送心意

小奇老師

職稱高級會計師

2021-06-27 19:41

同學您好,
借:固定資產清理   1100
       累計折舊   37400
       固定資產減值準備   1500
   貸:固定資產   40000
借:固定資產清理   300
   貸:庫存現(xiàn)金   300
借:庫存現(xiàn)金   565
   貸:固定資產清理   500
          應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)    65    (500*13%)
借:資產處置損益    900
   貸:固定資產清理      (1100+300-500)

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同學您好, 借:固定資產清理? ?1100 ? ? ? ?累計折舊? ?37400 ? ? ? ?固定資產減值準備? ?1500 ? ?貸:固定資產? ?40000 借:固定資產清理? ?300 ? ?貸:庫存現(xiàn)金? ?300 借:庫存現(xiàn)金? ?565 ? ?貸:固定資產清理? ?500 ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ? 65? ? (500*13%) 借:資產處置損益? ? 900 ? ?貸:固定資產清理? ? ? (1100%2B300-500)
2021-06-27 19:41:59
你好,采購的稅點可以通過稅金及附加——發(fā)票稅點核算,借;稅金及附加——發(fā)票稅點,貸;銀行存款 銷售收取的稅點可以通過其他業(yè)務收入——發(fā)票稅點核算,借;銀行存款,貸;其他業(yè)務收入——發(fā)票稅點
2019-08-23 13:45:40
進貨充電器2800件,不含稅價4.8元該怎么做會計分錄
2015-10-24 14:40:05
您好,賬上還是正常寄固定資產,按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
同學你好,分錄如下: 借:管理費用/制造費用 貸:應付職工薪酬 7000 借:應付職工薪酬 7000 貸:主營業(yè)務收入 應交費用-應交增值稅(銷項) 貸:主營業(yè)務成本 貸:存貨
2022-01-11 16:11:56
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