
老師好!請問購入原材料沒有發(fā)票怎么入賬,然后生產(chǎn)成產(chǎn)品每月銷售時怎么結轉(zhuǎn)成本?
答: 你好 根據(jù)原材料付款單、入庫單、銷售方的送貨單 等做借原材料 貸銀行存款 借生產(chǎn)成本貸原材料 只是到時這部分沒發(fā)票的原材料 要調(diào)整處理 無法稅前扣除的
我是1月份暫估入庫了10噸原材料纖維素172413.8元,單價17241.38,1月份全部領用結轉(zhuǎn)成本了。然后這個月開過來5萬發(fā)票,單價是17699.11,原材料金額是44247.79,像這個單價變動了,怎么沖暫估呢?沖暫估 借:原材料:-172413.8萬 貸:應付賬款-172413.8萬?購進:原材料:44247.79 應交稅費5752.21 貸:應付賬款 5萬?從新暫估:借:原材料 128166.01 應付賬款 128166.01(172413.8-44247.79=128166.01) 這樣可對?
答: 你好,你的操作與計算是對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果發(fā)現(xiàn)賬上有很多原材料是去年有些項目產(chǎn)品未做領用結轉(zhuǎn)成本的,之前的項目產(chǎn)品也已開了發(fā)票結轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在這些賬上的原材料怎么處理好呢
答: 您好 原材料是去年有些項目產(chǎn)品未做領用結轉(zhuǎn)成本的 那現(xiàn)在應該補做領用 然后結轉(zhuǎn)
暫估的原材料,部分投入生產(chǎn)并結轉(zhuǎn)成本。拿到發(fā)票后,結轉(zhuǎn)的部分成本要紅沖嗎
老師你好,問下就是暫估的原材料當月暫估出庫,出庫,月末結轉(zhuǎn)成本,下月收到發(fā)票我材料表還需要正常做一比正常的負數(shù)出入庫嗎?按發(fā)票我需要做一次正常的出入庫嗎
老師您好,我暫估入庫的原材料,成本已結賬,現(xiàn)在發(fā)票開來了,成本結賬小了,再怎么結轉(zhuǎn)成本呀?

