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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-24 15:56

你好  你現(xiàn)在做的是哪個(gè)公司的賬

A 夢啊 追問

2021-06-24 15:58

我現(xiàn)在做的是代收這邊的憑證

meizi老師 解答

2021-06-24 16:05

 你好    2萬不是你的收入 不能去做收入的;    借銀行存款2萬貸其他應(yīng)付款 2萬        借其他應(yīng)付賬款 600 貸   主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅     借 其他應(yīng)付款 800貸銀行存款 800   

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:07

不用交稅的,我2萬沒做收入啊

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:07

還有老師這些憑證能合并成一個(gè)憑證啊

meizi老師 解答

2021-06-24 16:13

 你好    做收入         分別來做賬吧。     分別體現(xiàn) 等下久了 你自己都容易混淆業(yè)務(wù)了  

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:16

我主要想了解我這憑證這樣做對不對,請指導(dǎo)

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:16

麻煩老師幫我

meizi老師 解答

2021-06-24 16:22

 你好    可以 你就這樣來掛   

A 夢啊 追問

2021-06-24 16:31

老師我同事也是會(huì)計(jì),她說比如這2萬代收款不包含我應(yīng)收對方裝卸費(fèi)5000的話,只能借其他應(yīng)收款5000貸其他業(yè)務(wù)收入5000,然后借銀行存款   貸其他應(yīng)付款等等,說不能合并不能反映這資金來源,我說我用其他應(yīng)付款借方代替其他應(yīng)收款借方是一個(gè)道理,這樣就可以合并憑證了,老師我理解對嗎,

meizi老師 解答

2021-06-24 16:34

 你好 是的。 合并做一筆就行了。  你是內(nèi)賬 這個(gè) 也可以這樣掛  

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-02-11 11:46:03
您好,先紅沖分錄,借;銀行存款,負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)。再做借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),同時(shí),借;以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤。
2019-07-06 23:38:31
您好!這兩個(gè)分錄都是按第二種方式做。
2017-02-06 09:28:36
您好,收到客戶保險(xiǎn)費(fèi)時(shí),借:銀行存款 5507 貸:其他應(yīng)付款——代收保險(xiǎn)費(fèi),5507,給保險(xiǎn)公司解款時(shí),借:其他應(yīng)付款——代收保險(xiǎn)費(fèi),6748, 貸:銀行存款,6748,收到保險(xiǎn)公司返點(diǎn)時(shí),借:銀行存款,1241, 貸:其他應(yīng)付款——代收保險(xiǎn)費(fèi),1241,
2017-01-22 22:53:16
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2021-06-24 16:14:06
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