
老師,我們物業(yè)公司去年10月收業(yè)主電費(fèi)1000元開的收據(jù),沒開發(fā)票,我做的其他業(yè)務(wù)收入,可是今年5月業(yè)主想開發(fā)票,如果開了,怎么做賬?
答: 直接開發(fā)票,申報的時候,開票收入進(jìn)行增值稅申報1000,未開票收入減少申報-1000,一正一負(fù)正好是平的
我們有處房產(chǎn)用來出租,聘請物業(yè)公司管理,我們付物業(yè)公司費(fèi)用同時收租戶交過來的物業(yè)費(fèi)。租戶交過來的物業(yè)費(fèi)有些是跨年的,我們開票也就跨年了,這樣物業(yè)費(fèi)發(fā)票還做其他業(yè)務(wù)收入么?
答: 可以的,之前沒有做無票收入的做到今年
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們物業(yè)公司收電費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入,三月份有家公司交了5000元電費(fèi),我們開收據(jù),做的其他業(yè)務(wù)收入,可是五月份他想要發(fā)票,我就給他開了一張,我是做的其他業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),然后又做的貸方其他業(yè)務(wù)收入正數(shù)這樣可以嗎
答: 你好 不需要這樣 開票之后發(fā)票附在之前的憑證后面即可!






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