老師,別人欠我們10萬,用一輛5萬的車給抵了,我們又抵給其他公司5萬,這個賬務(wù)怎么處理?

崔雪芳
于2021-06-24 09:40 發(fā)布 ??883次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-06-24 09:42
你好 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅 營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款 ; 意思你損失了 5萬元 ; 然后銷售給 其他公司:借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn) 借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 余額到資產(chǎn)處置損益科目去
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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
你好,應(yīng)該調(diào)整合同成本和應(yīng)交稅費(fèi),借:工程施工-合同成本(人工)36,985.62,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅36,985.62
借:主營業(yè)務(wù)成本36,985.62,貸:工程施工-合同成本(人工)36,985.62
2020-07-14 11:55:23
你好 一般企業(yè)是收回的舊的按購入原材料 銷售新的按正確銷售商品入賬
2020-05-26 09:16:51
看是什么稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
2019-08-29 11:38:47
同學(xué)你好
你要先補(bǔ)做收入
2022-04-02 15:37:42
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崔雪芳 追問
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meizi老師 解答
2021-06-24 10:00
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2021-06-24 10:00
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