
老師,給員工報(bào)銷費(fèi)用轉(zhuǎn)重了,員工把這筆款又轉(zhuǎn)給公司了,怎么做賬?相反的分錄么?
答: 你好,可以做相反的分錄。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司報(bào)銷多支付500給員工了,然后員工又把多支付的給回公司,公司收到錢后把這筆款報(bào)銷給其他人,做內(nèi)帳,怎么樣做分錄??是小白
答: 您好,多付,借其他應(yīng)收款-XX貸:銀行存款,退回借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款XX,又報(bào)銷給其他人借:XX費(fèi)用貸:現(xiàn)金

