企業(yè)所得稅申報(bào)中出現(xiàn)資產(chǎn)損失一項(xiàng)是啥意思?我這 問
不是,資產(chǎn)減值損失科目,若沒有,不用管 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
我書店是圖書銷售公司開的實(shí)體書店,客戶買書,給客 問
可以開具免稅圖書發(fā)票的條件如下: 圖書范圍:必須是由國(guó)家新聞出版署批準(zhǔn)的出版單位出版、采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)書號(hào)(ISBN)編序的書籍及圖片,不包括報(bào)紙、期刊、音像制品或電子出版物等。 環(huán)節(jié)要求:僅限于批發(fā)和零售環(huán)節(jié),印制、出版環(huán)節(jié)不適用。 政策執(zhí)行期:在 2027 年 12 月 31 日前有效。 答
宋生老師好!請(qǐng)您接著回答我的問題好嗎?謝謝您!就是 問
你好,可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整 答

老師以前年度的增值稅退回來啦,怎么做分錄呢
答: 收到國(guó)稅以前年度多交增值稅退款怎么做分錄 以前年度2012年,有筆憑證做錯(cuò),多交增值稅1000元,在2013年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),后向國(guó)稅申請(qǐng)退款,款已收到入銀行賬戶,那分錄應(yīng)該怎樣做呢?O(∩_∩)O謝謝 匿名 | 瀏覽 1703 次 發(fā)布于2015-08-27 17:42 最佳答案 ?1.因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時(shí),未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做; 借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
收回以前年度多發(fā)的上級(jí)主管部門給的補(bǔ)助,又退回給上級(jí)主管部門的,怎么做分錄?
答: 你好, 你們是什么單位呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問退回以前年度清算后的企業(yè)所得得怎么做分錄?
答: 1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

