老師,快遞一般納稅人,收到的進(jìn)項(xiàng)稅額21000,開出去的銷項(xiàng)稅額15000開出去的免稅普票5000,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?做轉(zhuǎn)出多少?老師給講一下理由吧
刀大
于2021-06-22 21:39 發(fā)布 ??856次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2021-06-22 21:40
您好,用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的
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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,那么保留賬面留待下月再抵。
2017-05-27 20:02:07

已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就不能再抵扣了。
2020-04-16 22:09:31

不是的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)叫留抵下期,不用做賬的同學(xué)。l
2019-09-12 09:41:50

您好,用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的
2021-06-22 21:40:45
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刀大 追問
2021-06-22 21:43
文老師 解答
2021-06-22 21:48