
我們公司是19年末從別的公司接過來的,之前的會(huì)計(jì)就直接把19年末的銀行存款期末余額錄進(jìn)來了,19年有幾筆往來款對(duì)方都已經(jīng)付給我們了,但是她沒沖賬,就導(dǎo)致現(xiàn)在還在賬上掛著,這種情況要怎么處理呢
答: 同學(xué)你好 之前怎么核對(duì)余額的呢?應(yīng)該對(duì)不上吧
接受一家內(nèi)賬,中途建賬,老板只給了客戶月底所剩余額,所欠貨款。所剩余額并沒有一個(gè)固定的銀行存款,也就是三四個(gè)銀行卡客戶都可以轉(zhuǎn)入,這個(gè)余額如何錄入,現(xiàn)在后面又發(fā)生了一些往來款
答: 這個(gè)款你掛往來
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2019年12月如果之前1到11月有往來款或者銀行存款的變動(dòng),是否需要年末調(diào)匯,請(qǐng)問具體怎么年末調(diào)匯
答: 同學(xué) 年底需要的調(diào)匯的

