老師你好,我要開一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元,這個(gè)繳納個(gè) 問(wèn)
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師,A公司在我公司占股60%,我如果投資100萬(wàn)給這個(gè) 問(wèn)
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款 答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬 問(wèn)
報(bào)稅時(shí)可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報(bào)負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想咨詢一下,像我們公司的話,我們是叫物 問(wèn)
你好,屬于C¥F看形式的話這個(gè)是屬于 答
老師您好,我想問(wèn)一下商貿(mào)企業(yè)銷項(xiàng)名稱和進(jìn)項(xiàng)名稱 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

某制造業(yè)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,某月的有關(guān)銷售資料如下:(1)銷售100件A商品給興華公司,每件不含稅售價(jià)1300元,每件成本800元,收到一張銀行承兌匯票。(2)將自產(chǎn)的貨物B商品80件對(duì)外捐贈(zèng)給關(guān)聯(lián)公司,已知每件商品成本為300元,每件商品的不含稅售價(jià)為500元。(3)該公司銷售自產(chǎn)的貨物C商品120件。每件不含稅的售價(jià)為150元,同時(shí)收取包裝費(fèi)3000元??铐?xiàng)已經(jīng)收到。要求:根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
答: 1.借應(yīng)收票據(jù)146900 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入130000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅16900
某制造業(yè)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,某月的有關(guān)銷售資料如下:(1)銷售100件A商品給興華公司,每件不含稅售價(jià)1300元,每件成本800元,收到一張銀行承兌匯票。(2)將自產(chǎn)的貨物B商品80件對(duì)外捐贈(zèng)給關(guān)聯(lián)公司,己知每件商品成本為300元,每件商品的不含稅售價(jià)為500元。(3)該公司銷售自產(chǎn)的貨物C商品120件。每件不含稅的售價(jià)為150元,同時(shí)收取包裝費(fèi)3000元。款項(xiàng)已經(jīng)收到。要求:根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,同學(xué)。正在為你解答。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,銷售產(chǎn)品2000件,不含稅單價(jià)為500元,增值稅稅率13%,價(jià)稅合計(jì)收到一張銀行承兌匯票。同時(shí),以銀行存款支付代墊運(yùn)費(fèi)6200元。會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)你好 借,應(yīng)收票據(jù)1130000 借,應(yīng)收賬款6200 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)130000 貸,銀行存款6200








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稅務(wù)師王老師 解答
2021-06-20 13:41