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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-04 19:54

那我們公司的企業(yè)所得額是按收入核定征收的,那這里我就要按99.05交企業(yè)所得稅,對吧?

王雁鳴老師 解答

2016-12-04 19:29

您好,我的理解,這樣處理是不對的,因為您開票的時候,發(fā)票上的稅金是按差額計算的。應(yīng)該在1、確認(rèn)收入時,借:銀行存款,100,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項 0.95,主營業(yè)務(wù)收入,99.05,2、付工資和保險時,借:主營業(yè)務(wù)成本,80,貸:銀行存款,80。一起探討啊。

王雁鳴老師 解答

2016-12-04 20:07

您好,企業(yè)所得額是按收入核定征收,那這個要按99.05乘以核定的利潤率為交企業(yè)所得稅的所得額。另外問一下啊,假設(shè)您收款100元時,給對方開發(fā)票,是不是發(fā)票上的稅是0.95元,價款是99.05元???

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34
對的
2017-08-21 15:19:14
你好 發(fā)生銷售退回直接 做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以 科目相同 金額負(fù)數(shù)
2018-12-17 16:26:18
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