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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-17 17:49

你好報廢的話    要轉(zhuǎn)出的。  原來購進(jìn)怎么做賬的 

長情的月餅 追問

2021-06-17 17:53

購進(jìn)時
借原材料,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額
貸銀行存款
研發(fā)部門領(lǐng)用時
借研發(fā)支出費用化支出
貸原材料

長情的月餅 追問

2021-06-17 17:53

現(xiàn)在材料報廢了,是不是需要沖減研發(fā)費用?然后我想問一下,這個進(jìn)項稅額是不是需要轉(zhuǎn)出?

meizi老師 解答

2021-06-17 18:05

你好  現(xiàn)在做   先把   研發(fā)部門領(lǐng)用時
借研發(fā)支出費用化支出
貸原材料這筆分錄紅沖 ; 在做      借  待處理財產(chǎn)損益貸 原材料 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出   然后     借營業(yè)外支出 貸    待處理財產(chǎn)損益

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你好報廢的話? ? 要轉(zhuǎn)出的。? 原來購進(jìn)怎么做賬的?
2021-06-17 17:49:14
借:成本費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-07-10 11:20:47
你好,借:待處理財產(chǎn)損溢 3680 貸:原材料3000應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)680
2019-11-14 19:39:52
你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-02 17:39:33
借福利費 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-10-19 13:30:31
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