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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-06-17 16:12

你好
做固定資產(chǎn)清理 把原值和折舊都轉到清理 

11876948484884 追問

2021-06-17 18:24

老師我有問題,我們是建筑單位,在施工地預交所得稅,預交的多于實際我應該繳納的,所以可能要退稅或者抵減之后我要繳納的所得,假設是多交了1000塊錢,年報我調整了業(yè)務招待費,也就往高調整了應納稅所得額,年報匯算清繳完發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在多繳納的稅就剩800了,我想問各位老師的是,我賬上和報表上應納稅額還是-1000我得用什么分錄調整成-800呢

題問了沒有老師接,麻煩您給看下

玲老師 解答

2021-06-17 18:46

您好
不相關的問題您重新提問吧。因為每個老師擅長的不同。
您提問了,哪位老師看到您這個問題他擅長就會接手回復的。

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相關問題討論
你好 做固定資產(chǎn)清理 把原值和折舊都轉到清理?
2021-06-17 16:12:32
借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
二手機動車發(fā)票自己留存,就可以用你開的發(fā)票做賬,借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費,然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支。
2021-06-18 18:12:12
你好, 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額) 結轉固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-03-30 10:48:58
你好 同學 是的同學可以的同學
2020-06-04 14:49:34
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